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19/06/2003    Résultats 2002/2003

· Croissance du chiffre d’affaires à 299 M€
· Nouvelle amélioration de la rentabilité
· Renforcement de la structure financière


Exercice clos au 31 mars

Comptes consolidés (M€) 2002/03 2001/02 Ev. %
Chiffre d’Affaires 298,7 282,5 5,7 %
Résultat d’Exploitation 26,0 22,7 14,5 %
Marge d’Exploitation (en % CA) 8,7 % 8,0 % -
Résultat Net 14,2 13,7 3,6 %
Marge Nette (en % CA) 4,8 % 4,8 % -
Résultat Net Part du Groupe 11,5 10,2 12,7 %

Croissance du chiffre d’affaires

Le Groupe Faiveley a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 299 M€ au cours de l’exercice 2002/2003, en hausse de 6% sur l’exercice précédent. Le pôle Ferroviaire a augmenté ses ventes de 7%. A périmètre comparable, hors intégration de la société tchèque Lekov à compter du 1er janvier 2003, la hausse est de 6%. Le pôle Plasturgie progresse de 3%, grâce au dynamisme des ventes des pièces techniques de petite taille et des produits cosmétique/parfumerie. Par ailleurs, le pôle bénéficie depuis janvier de la montée en puissance plus rapide que prévu de la nouvelle usine de Falaise opérationnelle depuis Janvier 2003.


Nouvelle amélioration de la rentabilité

Le résultat d’exploitation croît de 15% à 26,0 M€. La marge d’exploitation gagne 0,7 point à 8,7%, tirée par la croissance d’activité et la réorganisation de processus industriels du pôle Ferroviaire.

Le résultat net, pénalisé par les fortes variations du dollar et du real brésilien, augmente de 3,6% à 14,2 M€, soit une marge nette de 4,8%.

Le résultat net part du groupe s’élève à 11,5 M€, affichant une progression significative de 13% par rapport à l’exercice précédent.

L’exercice 2002/03 a été marqué par un certain nombre d’investissements et de réalisations :

  • acquisition de 75% de la société tchèque Lekov (composants électro-mécaniques pour la traction ferroviaire électrique permettant d’adresser les marchés d’Europe de l’Est) ;

  • rachat d’une usine à Falaise (augmentation de capacité et rapprochement avec les entreprises clientes en Plasturgie) ;

  • création du joint-venture VRV Plast avec la société slovaque VUSAPL (augmentation de capacité en Plasturgie pour la production de produits d’hygiène destinés à l’export).

    Renforcement de la structure financière

    Au 31 mars 2003, Le Groupe Faiveley présente une structure financière renforcée. Les capitaux propres s’élèvent à 69 M€ alors que la dette financière nette a été ramenée à 22 M€, représentant 32% des fonds propres contre 49% un an auparavant.


    Perspectives

    Au 31 mai 2003, le carnet de commandes s’élève à 365 M€, en croissance de 13% comparé aux 322 M€ de l’exercice antérieur. Représentant 18 mois d’activité répartis sur les quatre prochaines années, ce carnet confère au Groupe une grande visibilité à moyen terme.

    Pour l’exercice 2003/2004, Le Groupe se fixe comme priorités la conquête de nouvelles parts de marché, la réduction de son besoin en fonds de roulement et l’amélioration de sa performance industrielle.